Förderung v. Jugendl. u. offene Arbeit in Jugendzentren

Haushaltsdiagramm

-377.555 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-377.555 €
70,86%
-80.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-80.000 €
15,01%
-60.610 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-60.610 €
11,37%
-9.227 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-9.227 €
1,73%
-5.347 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-5.347 €
1,00%
-100 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-100 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -377.555 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -80.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -60.610 €
  • 14 Abschreibungen
    -9.227 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -5.347 €
  • 17 Transferaufwendungen
    -100 €
  • Summe
    -532.839 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
4.362 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-532.839 €
20: Verwaltungsergebnis
-528.477 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-528.477 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-528.477 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-107.860 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-107.860 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-636.337 €