Betreuung städt. Gremien und Vertretungsorgane
Haushaltsdiagramm
-263.058 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-263.058 €
56,22%
-108.700 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-108.700 €
23,23%
-66.953 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-66.953 €
14,31%
-27.730 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-27.730 €
5,93%
-713 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-713 €
0,15%
-574 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-574 €
0,12%
-220 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-220 €
0,05%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 650 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -467.948 € |
20: Verwaltungsergebnis | -467.298 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -467.298 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -467.298 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 467.298 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 467.298 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 € |