Förderung v. Jugendl. u. offene Arbeit in Jugendzentren
Haushaltsdiagramm
-346.965 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-346.965 €
69,52%
-80.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-80.000 €
16,03%
-61.510 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-61.510 €
12,32%
-5.595 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-5.595 €
1,12%
-4.932 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-4.932 €
0,99%
-100 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-100 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 4.730 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -499.102 € |
20: Verwaltungsergebnis | -494.372 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -494.372 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -494.372 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -92.715 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -92.715 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -587.087 € |