Förderung v. Jugendl. u. offene Arbeit in Jugendzentren

Haushaltsdiagramm

-339.462 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-339.462 €
68,67%
-92.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-92.000 €
18,61%
-56.450 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-56.450 €
11,42%
-6.332 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-6.332 €
1,28%
-100 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-100 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -339.462 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -92.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -56.450 €
  • 14 Abschreibungen
    -6.332 €
  • 17 Transferaufwendungen
    -100 €
  • Summe
    -494.344 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
7.662 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-494.344 €
20: Verwaltungsergebnis
-486.682 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-486.682 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-486.682 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-99.440 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-99.440 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-586.122 €