Förderung v. Jugendl. u. offene Arbeit in Jugendzentren
Haushaltsdiagramm
-288.180 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-288.180 €
63,02%
-90.700 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-90.700 €
19,84%
-69.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-69.000 €
15,09%
-9.277 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-9.277 €
2,03%
-100 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-100 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 7.652 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -288.180 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -69.000 € |
14: Abschreibungen | -9.277 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -90.700 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -100 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -457.257 € |
20: Verwaltungsergebnis | -449.605 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -449.605 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -449.605 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -95.898 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -545.503 € |