Förderung v. Jugendl. u. offene Arbeit in Jugendzentren
Haushaltsdiagramm
-377.555 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-377.555 €
70,86%
-80.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-80.000 €
15,01%
-60.610 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-60.610 €
11,37%
-9.227 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-9.227 €
1,73%
-5.347 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-5.347 €
1,00%
-100 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-100 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 4.362 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -377.555 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -5.347 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -60.610 € |
14: Abschreibungen | -9.227 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -80.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -100 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -532.839 € |
20: Verwaltungsergebnis | -528.477 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -528.477 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -528.477 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -107.860 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -636.337 € |