Kultur- und Heimatpflege sowie Städtepartnerschaften

Haushaltsdiagramm

-98.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-98.000 €
39,31%
-85.470 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-85.470 €
34,28%
-56.788 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-56.788 €
22,78%
-8.947 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-8.947 €
3,59%
-100 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-100 €
0,04%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -98.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -85.470 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -56.788 €
  • 14 Abschreibungen
    -8.947 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -100 €
  • Summe
    -249.305 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
500 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-56.788 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-85.470 €
14: Abschreibungen
-8.947 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-98.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-100 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-249.305 €
20: Verwaltungsergebnis
-248.805 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-248.805 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-248.805 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-84.636 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-333.441 €