Kultur- und Heimatpflege sowie Städtepartnerschaften
Haushaltsdiagramm
-98.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-98.000 €
39,31%
-85.470 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-85.470 €
34,28%
-56.788 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-56.788 €
22,78%
-8.947 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-8.947 €
3,59%
-100 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-100 €
0,04%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 500 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -56.788 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -85.470 € |
14: Abschreibungen | -8.947 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -98.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -100 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -249.305 € |
20: Verwaltungsergebnis | -248.805 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -248.805 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -248.805 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -84.636 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -333.441 € |