Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Haushaltsdiagramm

-27.009 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-27.009 €
43,38%
-13.250 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-13.250 €
21,28%
-12.220 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-12.220 €
19,63%
-9.781 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-9.781 €
15,71%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -27.009 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -13.250 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -12.220 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -9.781 €
  • Summe
    -62.260 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-62.260 €
20: Verwaltungsergebnis
-62.260 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-62.260 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-62.260 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-35.071 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-97.331 €