Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Haushaltsdiagramm

-35.744 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-35.744 €
46,65%
-15.740 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-15.740 €
20,54%
-15.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-15.000 €
19,58%
-10.111 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-10.111 €
13,20%
-25 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-25 €
0,03%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -35.744 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -15.740 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -15.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -10.111 €
  • 14 Abschreibungen
    -25 €
  • Summe
    -76.620 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-76.620 €
20: Verwaltungsergebnis
-76.620 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-76.620 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-76.620 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-32.680 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-109.300 €