Förderung v. Jugendl. u. offene Arbeit in Jugendzentren

Haushaltsdiagramm

-288.180 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-288.180 €
63,02%
-90.700 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-90.700 €
19,84%
-69.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-69.000 €
15,09%
-9.277 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-9.277 €
2,03%
-100 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-100 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -288.180 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -90.700 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -69.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -9.277 €
  • 17 Transferaufwendungen
    -100 €
  • Summe
    -457.257 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
7.652 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-457.257 €
20: Verwaltungsergebnis
-449.605 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
7.652 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-457.257 €
26: Ordentliches Ergebnis
-449.605 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-449.605 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-95.898 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-545.503 €