Betreuung städt. Gremien und Vertretungsorgane

Haushaltsdiagramm

-425.639 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-425.639 €
60,41%
-128.950 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-128.950 €
18,30%
-120.931 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-120.931 €
17,16%
-27.730 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-27.730 €
3,94%
-574 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-574 €
0,08%
-530 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-530 €
0,08%
-200 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-200 €
0,03%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -425.639 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -128.950 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -120.931 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -27.730 €
  • 17 Transferaufwendungen
    -574 €
  • 14 Abschreibungen
    -530 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -200 €
  • Summe
    -704.554 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
650 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-704.554 €
20: Verwaltungsergebnis
-703.904 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
650 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-704.554 €
26: Ordentliches Ergebnis
-703.904 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-703.904 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
703.904 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
0 €