Förderung v. Jugendl. u. offene Arbeit in Jugendzentren
Haushaltsdiagramm
-288.180 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-288.180 €
61,99%
-90.700 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-90.700 €
19,51%
-69.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-69.000 €
14,84%
-9.277 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-9.277 €
2,00%
4.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
4.000 €
0,86%
1.500 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.500 €
0,32%
1.100 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
1.100 €
0,24%
630 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
630 €
0,14%
422 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
422 €
0,09%
-100 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-100 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 7.652 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -457.257 € |
20: Verwaltungsergebnis | -449.605 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -449.605 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -449.605 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -95.898 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -545.503 € |