Förderung v. Jugendl. u. offene Arbeit in Jugendzentren
Haushaltsdiagramm
-346.965 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-346.965 €
68,87%
-80.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-80.000 €
15,88%
-61.510 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-61.510 €
12,21%
-5.595 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-5.595 €
1,11%
-4.932 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-4.932 €
0,98%
2.300 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.300 €
0,46%
1.600 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
1.600 €
0,32%
430 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
430 €
0,09%
400 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
400 €
0,08%
-100 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-100 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 4.730 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -499.102 € |
20: Verwaltungsergebnis | -494.372 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -494.372 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -494.372 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -92.715 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -587.087 € |