Betreuung städt. Gremien und Vertretungsorgane

Haushaltsdiagramm

-263.058 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-263.058 €
56,22%
-108.700 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-108.700 €
23,23%
-66.953 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-66.953 €
14,31%
-27.730 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-27.730 €
5,93%
-713 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-713 €
0,15%
-574 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-574 €
0,12%
-220 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-220 €
0,05%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -263.058 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -108.700 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -66.953 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -27.730 €
  • 14 Abschreibungen
    -713 €
  • 17 Transferaufwendungen
    -574 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -220 €
  • Summe
    -467.948 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
650 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-467.948 €
20: Verwaltungsergebnis
-467.298 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
650 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-467.948 €
26: Ordentliches Ergebnis
-467.298 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-467.298 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
467.298 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
0 €