Betreuung städt. Gremien und Vertretungsorgane
Haushaltsdiagramm
-263.058 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-263.058 €
56,22%
-108.700 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-108.700 €
23,23%
-66.953 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-66.953 €
14,31%
-27.730 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-27.730 €
5,93%
-713 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-713 €
0,15%
-574 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-574 €
0,12%
-220 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-220 €
0,05%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 550 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 650 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -467.948 € |
20: Verwaltungsergebnis | -467.298 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -467.298 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -467.298 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 467.298 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 € |