Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung
Haushaltsdiagramm
-547.794 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-547.794 €
61,37%
-248.070 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-248.070 €
27,79%
-76.670 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-76.670 €
8,59%
-20.093 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-20.093 €
2,25%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 451.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 36.500 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 5.923 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 7.100 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 500.523 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -892.627 € |
20: Verwaltungsergebnis | -392.104 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -392.104 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -392.104 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -197.267 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -589.371 € |