Betreuung städt. Gremien und Vertretungsorgane

Haushaltsdiagramm

1.050 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.050 €
91,30%
100 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
100 €
8,70%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    1.050 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    100 €
  • Summe
    1.150 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
1.150 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-434.751 €
12: Versorgungsaufwendungen
-127.247 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-146.200 €
14: Abschreibungen
-214 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-27.730 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-574 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-736.716 €
20: Verwaltungsergebnis
-735.566 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-735.566 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-735.566 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
735.566 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
0 €