Betreuung städt. Gremien und Vertretungsorgane
Haushaltsdiagramm
-434.751 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-434.751 €
58,92%
-146.200 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-146.200 €
19,81%
-127.247 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-127.247 €
17,25%
-27.730 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-27.730 €
3,76%
1.050 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.050 €
0,14%
-574 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-574 €
0,08%
-214 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-214 €
0,03%
100 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
100 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.150 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -736.716 € |
20: Verwaltungsergebnis | -735.566 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -735.566 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -735.566 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 735.566 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 735.566 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 € |