Städtebauliche Planung und Geoinformationssystem
Haushaltsdiagramm
-472.139 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-472.139 €
54,81%
-203.478 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-203.478 €
23,62%
-171.950 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-171.950 €
19,96%
-13.811 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-13.811 €
1,60%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 9.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 445.558 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 454.558 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -861.378 € |
20: Verwaltungsergebnis | -406.820 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -406.820 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -406.820 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -63.666 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -470.486 € |