Kultur- und Heimatpflege sowie Städtepartnerschaften

Haushaltsdiagramm

-98.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-98.000 €
39,23%
-85.470 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-85.470 €
34,21%
-56.788 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-56.788 €
22,73%
-8.947 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-8.947 €
3,58%
500 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
500 €
0,20%
-100 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-100 €
0,04%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -98.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -85.470 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -56.788 €
  • 14 Abschreibungen
    -8.947 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    500 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -100 €
  • Summe
    -248.805 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
500 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-249.305 €
20: Verwaltungsergebnis
-248.805 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-248.805 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-248.805 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-84.636 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-333.441 €