Betreuung städt. Gremien und Vertretungsorgane
Haushaltsdiagramm
-425.639 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-425.639 €
60,41%
-128.950 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-128.950 €
18,30%
-120.931 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-120.931 €
17,16%
-27.730 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-27.730 €
3,94%
-574 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-574 €
0,08%
-530 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-530 €
0,08%
-200 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-200 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 650 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -704.554 € |
20: Verwaltungsergebnis | -703.904 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -703.904 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -703.904 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 703.904 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 € |