Förderung v. Jugendl. u. offene Arbeit in Jugendzentren
Haushaltsdiagramm
4.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
4.000 €
52,21%
1.500 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.500 €
19,58%
1.100 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
1.100 €
14,36%
630 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
630 €
8,22%
432 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
432 €
5,64%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 7.662 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -339.462 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -56.450 € |
14: Abschreibungen | -6.332 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -92.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -100 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -494.344 € |
20: Verwaltungsergebnis | -486.682 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -486.682 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -486.682 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -99.440 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -586.122 € |