Kultur- und Heimatpflege sowie Städtepartnerschaften

Haushaltsdiagramm

-98.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-98.000 €
40,80%
-68.370 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-68.370 €
28,47%
-65.225 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-65.225 €
27,16%
-7.976 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-7.976 €
3,32%
500 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
500 €
0,21%
-100 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-100 €
0,04%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -98.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -68.370 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -65.225 €
  • 14 Abschreibungen
    -7.976 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    500 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -100 €
  • Summe
    -239.171 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
500 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-239.671 €
20: Verwaltungsergebnis
-239.171 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-239.171 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-239.171 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-86.731 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-86.731 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-325.902 €