Kultur- und Heimatpflege sowie Städtepartnerschaften
Haushaltsdiagramm
-98.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-98.000 €
40,80%
-68.370 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-68.370 €
28,47%
-65.225 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-65.225 €
27,16%
-7.976 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-7.976 €
3,32%
500 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
500 €
0,21%
-100 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-100 €
0,04%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 500 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 500 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -239.671 € |
20: Verwaltungsergebnis | -239.171 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -239.171 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -239.171 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -86.731 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -325.902 € |