Betreuung städt. Gremien und Vertretungsorgane
Haushaltsdiagramm
-262.951 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-262.951 €
55,80%
-111.150 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-111.150 €
23,59%
-68.186 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-68.186 €
14,47%
-27.730 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-27.730 €
5,88%
-574 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-574 €
0,12%
-462 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-462 €
0,10%
-200 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-200 €
0,04%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 650 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -471.253 € |
20: Verwaltungsergebnis | -470.603 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -470.603 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -470.603 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 470.603 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 € |