Betreuung städt. Gremien und Vertretungsorgane

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 29.180
-9,01 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-9,01 €
55,80%
-3,81 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3,81 €
23,59%
-2,34 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2,34 €
14,47%
-0,95 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,95 €
5,88%
-0,02 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-0,02 €
0,12%
-0,02 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-0,02 €
0,10%
-0,01 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,01 €
0,04%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -9,01 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -3,81 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -2,34 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -0,95 €
  • 17 Transferaufwendungen
    -0,02 €
  • 14 Abschreibungen
    -0,02 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -0,01 €
  • Summe
    -16,15 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0,02 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-16,15 €
20: Verwaltungsergebnis
-16,13 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-16,13 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-16,13 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
16,13 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
0 €