Betreuung städt. Gremien und Vertretungsorgane

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 28.918
-8,92 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-8,92 €
56,29%
-3,77 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3,77 €
23,77%
-2,17 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2,17 €
13,68%
-0,96 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,96 €
6,05%
-0,02 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-0,02 €
0,13%
-0,01 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,01 €
0,05%
-0,01 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-0,01 €
0,03%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -8,92 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -3,77 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -2,17 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -0,96 €
  • 17 Transferaufwendungen
    -0,02 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -0,01 €
  • 14 Abschreibungen
    -0,01 €
  • Summe
    -15,85 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0,04 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-15,85 €
20: Verwaltungsergebnis
-15,81 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-15,81 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-15,81 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
15,81 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
0 €